Kempower Financial Statements Release, 1 January–31 December 2022 (unaudited): “Our growth strategy execution and business proceeded as planned”

15.2.2023 09:30:01 EET | Kempower Oyj |
Interim information
Kempower Corporation, Company release, 15.2.2023 at 9:30 am
Kempower Corporation, Company release, 15.2.2023 at 9:30 am
 
Kempower Financial Statements Release, 1 January–31 December 2022 (unaudited): “Our growth strategy execution and business proceeded as planned”October-December 2022 highlights, IFRS (comparison figures in parenthesis October-December 2021)

Order backlog increased to EUR 118.9 million (EUR 13.7 million) at the end of Q4
Order intake increased to EUR 61.7 million (EUR 11.5 million)
Revenue increased by 352% to EUR 37.8 million (EUR 8.4 million)
Revenue outside Nordics increased to 52% (28%) of revenue
Gross margin was 47% (47%)
Operative EBIT increased to EUR 3.5 million (EUR -1.3 million), 9% of revenue (-16%)
Profit for the period was EUR 2.5 million (EUR 0.7 million loss)
Cash flow from operating activities was EUR -8.4 million (EUR 2.0 million)
Amount of personnel at the end of the period grew to 375 (136) 

January-December 2022 highlights, IFRS (comparison figures in parenthesis January-December 2021)

Order intake increased to EUR 208.9 million (EUR 37.4 million)
Revenue increased by 279% to EUR 103.6 million (EUR 27.4 million)
Gross margin was 46% (47%)
Operative EBIT increased to EUR 6.7 million (EUR 1.0 million), 6% of revenue (4%)
Profit for the period increased to EUR 3.6 million (EUR 0.3 million)
Cash flow from operating activities was EUR -5.4 million (EUR -2.6 million)

IFRS KEY FIGURES

MEUR

Q4/2022

Q4/2021

H2/2022

H2/2021

2022

2021

Order backlog

118.9

13.7

118.9

13.7

118.9

13.7

Order intake

61.7

11.5

127.0

17.3

208.9

37.4

Revenue

37.8

8.4

70.5

18.4

103.6

27.4

Revenue growth, %

352%

328%

284%

633%

279%

741%

Gross margin

17.7

3.9

32.8

8.8

48.2

12.9

Gross margin, %

47%

47%

47%

48%

46%

47%

EBITDA

3.9

-2.4

7.1

-0.1

9.5

0.5

EBITDA margin, %

10%

-29%

10%

-0 %

9%

2%

Operating profit/loss (EBIT)

2.9

-2.7

5.3

-0.7

6.1

-0.7

EBIT margin, %

8%

-33%

7%

-4%

6%

-3%

Operative EBIT

3.5

-1.3

5.8

0.8

6.7

1.0

Operative EBIT margin, %

9%

-16%

8%

4%

6%

4%

Profit/loss for the period

2.5

-0.7

4.1

0.5

3.6

0.3

Equity ratio, %

68%

91%

68%

91%

68%

91%

Cash flow from operating activities

-8.4

2.0

-1.8

1.4

-5.4

-2.6

Investments

2.2

0.8

3.8

1.0

6.2

1.6

Net debt

-58.4

-89.3

-58.4

-89.3

-58.4

-89.3

Items affecting comparability

0.6

1.4

0.6

1.5

0.6

1.7

Earnings per share, basic, EUR

0.05

-0.02

0.07

0.01

0.06

0.01

Earnings per share, diluted, EUR

0.05

-0.02

0.07

0.01

0.06

0.01

Headcount end of period

375

136

375

136

375

136

 
CEO TOMI RISTIMÄKI COMMENTS ON THE Q4 RESULTS:
Our growth strategy execution and business proceeded as planned
Our fourth quarter of 2022 was a reflection of our success throughout the year, we continued the execution of our growth strategy and reported strong financial results.  In 2022, we reached EUR 209 million of order intake and EUR 104 million of revenue representing 279% year-on-year growth. As a result of our quicker growth than DC charging market overall, we are already the top player in the Nordic markets and gaining quickly market share in the rest of Europe driven by the 898 % year-on-year revenue growth in the region. In addition, revenue growth in other parts of the world started to accelerate by the end of the year.
The popularity of Kempower charging solutions among the European EV drivers has increased: the energy charged through Kempower chargers grew from 2,500 MWh in January 2022 to 12,000 MWh in December 2022. According to a recent brand survey, Kempower brand has strengthened among the European customers and EV drivers. The EV drivers across Europe appreciate Kempower charging solutions’ reliability, quality, user friendliness and safety, proving the strength of our charging technology in the industry. 
Kempower’s RDI team is dedicated to combining customer understanding, our technology, and our competence to provide the next generation EV charging solutions to our customers. In Q4 2022 we started the deliveries of the adaptive voltage charging solution, and as a result Kempower provides optimal charging for electric vehicles in all battery voltages. During the fourth quarter we also launched the bus pantograph solution strengthening our offering in fleet operators customer group.
According to our estimate, the number of Direct Current (DC) fast charging points increased in Europe by more than 50 percent in 2022 compared to 2021. A recent study by the European Automobile Manufacturers Association showed that up to 6.8 million public charging points would be required in Europe by 2030 to reach the proposed 55% CO2 reduction in road traffic. This is a significant increase on the existing 0.5 million public charging points in Europe. Given this long-term trend, we see those short-term changes, such as a slight slowdown in the growth rate of battery electric vehicle (BEV) registrations, or an increase in electricity prices, not having a significant impact on the fast-charging market.
During 2022, our position strengthened in all four customer groups – charge point operators (CPO) and retail chains, fleet operators, original equipment manufacturers (OEMs) and distributor and installer networks. The electrification of trucks is expected to develop rapidly in the coming years as the major truck manufacturers are quickly electrifying their supply. Kempower is heavily involved in this development, and we signed in Q4 a new international agreement with a Scandinavian heavy truck manufacturer. We also started collaboration with Einride to develop charging for digital, electric and autonomous freight mobility.
The availability of electronic components has been challenging during the year but thanks to the excellent work by our procurement and RDI teams, we have been able to source required components and ensured the deliveries to our customers. During the year 2022, we have strengthened our position among global suppliers which is ensuring better availability of components.  In addition, we have been able to reduce the risk of component shortage with our dual sourcing strategy, by adding resources to our sourcing team, and by signing longer commitments with our suppliers. In 2023, we do not expect material or component prices to have a significant adverse impact in our profitability.
Our ability to scale up quickly the production capacity was the big success for year 2022. During the year we started production in new facilities and expanded the production in the factory established in 2021.  We now have 14,000 square meters of space available in two factories in Lahti, Finland. During the second half of 2022, we started to work in two shifts in some of our production lines to increase our production capacity even further. Currently we are reviewing different alternatives to increase our production capacity in Europe. If the demand of Kempower charging solutions continues to grow, the new capacity is expected to be in use by the end of 2025.
In 2022, we decided to enter to the North American market already by the end of 2023. Our plan is progressing well, and we have now established a subsidiary and decided the location for production facility which will be in North Carolina like we communicated after the review period. Our target is to start up the production in the US during the second half of 2023.
The year 2022 was our first full year as a stock exchange listed company and our fifth full operational year as Kempower. I am extremely impressed with my Kempower colleagues’ outstanding performance and contributions. Their efforts were instrumental in taking care of our customers, driving our growth, expanding our capacity, and successfully expanding our operations in Europe.
Earning the ‘Finnish Growth Company of the Year’ award and receiving the ‘Internationalization Award’ from the President of Finland were also the result of a fantastic teamwork. 
Our vision is to develop the world’s most desired EV chargers to everyone, everywhere. In 2023, we will continue to expand our business in both Europe and North America as well as to supporting our sales partners in other regions. We are well-prepared to take on new challenges and opportunities as we progress on our journey. I want to thank our customers, suppliers, EV drivers and shareholders of the successful year 2022.
 
Outlook for 2023
Kempower continues to seek strong growth in a profitable manner. The advanced entry to North American markets in 2023 impacts Kempower’s operative EBIT due to additional costs relating to recruitments and the new factory ramp up. The new manufacturing capacity in the USA is targeted to be available by the end of the 2023.
Kempower expects:

2023 revenue; EUR 180 – 210 million (2022: EUR 104 million), assuming no major impact of foreign currency exchange rates
2023 operative EBIT; a positive single digit operative EBIT margin, %

The company’s mid- and long- term financial targets are no longer current, and they will be updated in conjunction with the Capital Markets Day in April 2023.
 
Invitation to Kempower’s webcast on Financial Statements 2022
Webcast for shareholders, analysts and media will take place on Wednesday, February 15, 2023, starting at 1.00 pm. In the webcast, Kempower’s President and CEO Tomi Ristimäki, CFO Jukka Kainulainen, CMO Jussi Vanhanen and COO Sanna Otava will present the results and current topics.
The event, including the Q&A session, will be held in English. However, participants can ask questions in English and Finnish via the event chat room. Participants will be able to access the event as unregistered users on the webcast platform at https://kempower.worksup.com/
Presentation material and webcast recording will be available later on the company’s website at https://investors.kempower.com/
 
This release is a summary of Kempower Financial Statements Release, 1 January–31 December 202.  The complete report is attached to this release and available at https://investors.kempower.com
 
Kempower, Investors:Jukka Kainulainen, CFO, Kempowerjukka.kainulainen@kempower.comTel. +358 29 0021900
Kempower, Media:Paula Savonen, Vice President, Communications, Kempowerpaula.savonen@kempower.com Tel. +358 400 343 851 
Certified AdviserAktia Alexander Corporate Finance Oy+358 50 520 4098
 
About Kempower:
We design and manufacture reliable and user-friendly DC fast charging solutions for electric vehicles. Our vision is to create the world’s most desired EV charging solutions for everyone, everywhere. Our product development and production are based in Finland, with a majority of our materials and components sourced locally. We focus on all areas of e-mobility, from electric cars, trucks, and buses to machines and marine. Our modular and scalable charging system and world-class software are designed by EV drivers for EV drivers, enabling the best user experience for our customers around the world. Kempower is listed in the Nasdaq First North Growth Market Finland. www.kempower.com
 
Attachments

Download announcement as PDF.pdf

Kempower_Q4-2022_EN.pdf

15.2.2023 09:30:01 EET | Kempower Oyj |
Neljännesvuosittain annettavat tiedot
Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 15.2.2023 klo 9:30
Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 15.2.2023 klo 9:30
Kempower Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1.2022–31.12.2022 (tilintarkastamaton): ”Kasvustrategiamme toteuttaminen ja liiketoiminta etenivät suunnitellusti”Lokakuu-joulukuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa loka-joulukuu 2021)

Tilauskanta kasvoi 118,9 milj. euroon (13,7 milj. euroa) Q4 lopussa
Tilauskertymä kasvoi 61,7 milj. euroon (11,5 milj. euroa)
Liikevaihto kasvoi 352 % 37,8 milj. euroon (8,4 milj. euroa)
Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi 52 %:iin (28 %) liikevaihdosta
Myyntikatemarginaali oli 47 % (47 %)
Operatiivinen liiketulos kasvoi 3,5 milj. euroon (-1,3 milj. euroa), 9 % liikevaihdosta (-16 %)
Kauden voitto oli 2,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa tappio)
Liiketoiminnan rahavirta oli -8,4 milj. euroa (2,0 milj. euroa)
Henkilöstön lukumäärä kasvoi 375 (136) henkilöön kauden lopussa

Tammikuu-joulukuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammi-joulukuu 2021)

Tilauskertymä kasvoi 208,9 milj. euroon (37,4 milj. euroa)
Liikevaihto kasvoi 279 % 103,6 milj. euroon (27,4 milj. euroa)
Myyntikatemarginaali oli 46 % (47 %)
Operatiivinen liiketulos kasvoi 6,7 milj. euroon (1,0 milj. euroa), 6 % liikevaihdosta (4 %)
Kauden tulos kasvoi 3,6 milj. euroon (0,3 milj. euroa)
Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 milj. euroa (-2,6 milj. euroa)

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS

MEUR

Q4/2022

Q4/2021

H2/2022

H2/2021

2022

2021

Tilauskanta

118,9

13,7

118,9

13,7

118,9

13,7

Tilauskertymä

61,7

11,5

127,0

17,3

208,9

37,4

Liikevaihto

37,8

8,4

70,5

18,4

103,6

27,4

Liikevaihdon kasvu, %

352%

328%

284%

633%

279%

741%

Myyntikate

17,7

3,9

32,8

8,8

48,2

12,9

Myyntikatemarginaali, %

47%

47%

47%

48%

46%

47%

Käyttökate

3,9

-2,4

7,1

-0,1

9,5

0,5

Käyttökatemarginaali, %

10%

-29%

10%

-0 %

9%

2%

Liiketulos

2,9

-2,7

5,3

-0,7

6,1

-0,7

Liiketulosmarginaali, %

8%

-33%

7%

-4%

6%

-3%

Operatiivinen liiketulos

3,5

-1,3

5,8

0,8

6,7

1,0

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

9%

-16%

8%

4%

6%

4%

Kauden tulos

2,5

-0,7

4,1

0,5

3,6

0,3

Omavaraisuusaste %

68%

91%

68%

91%

68%

91%

Liiketoiminnan rahavirta

-8,4

2,0

-1,8

1,4

-5,4

-2,6

Investoinnit

2,2

0,8

3,8

1,0

6,2

1,6

Nettovelka

-58,4

-89,3

-58,4

-89,3

-58,4

-89,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

0,6

1,4

0,6

1,5

0,6

1,7

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

0,05

-0,02

0,07

0,01

0,06

0,01

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

0,05

-0,02

0,07

0,01

0,06

0,01

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

375

136

375

136

375

136

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q4 TULOSTA:  
Kasvustrategiamme toteuttaminen ja liiketoiminta etenivät suunnitellusti
Vuoden 2022 viimeinen neljännes heijasti menestystämme läpi vuoden, ja jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista ja raportoimme vahvan taloudellisen tuloksen. Vuonna 2022 saavutimme 209 miljoonan euron tilauskertymän ja liikevaihtomme oli 104 euroa, jossa on kasvua 279 % edellisvuoteen verrattuna. DC-latausmarkkinaa nopeamman kasvumme ansiosta olemme jo johtava toimija pohjoismaisilla markkinoilla ja saavutamme markkinaosuutta nopeasti muualla Euroopassa, jossa liikevaihdon kasvu oli 898 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi liikevaihdon kasvu muualla maailmassa alkoi kiihtyä vuoden lopulla.
Kempowerin latausratkaisujen suosio eurooppalaisten sähköautoilijoiden keskuudessa on kasvanut: Kempowerin latauslaitteiden kautta ladattu energia kasvoi 2 500 MWh:sta tammikuussa 2022 12 000 MWh:iin joulukuussa 2022. Hiljattain toteutetun brändikyselyn mukaan Kempowerin brändi on vahvistunut eurooppalaisten asiakkaiden ja sähköautoilijoiden keskuudessa. Sähköautoilijat ympäri Euroopan arvostavat Kempowerin latausratkaisujen luotettavuutta, laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja turvallisuutta, mikä todistaa latausteknologiamme vahvuuden toimialalla.
Kempowerin tuotekehitystiimi on sitoutunut asiakasymmärryksen, teknologiamme ja osaamisemme yhdistämiseen seuraavan sukupolven sähköautojen latausratkaisujen tarjoamiseksi asiakkaillemme. Vuoden viimeisellä neljänneksellä aloitimme adaptiiviseen jännitteeseen perustuvan latausratkaisun toimitukset, jonka myötä Kempower tarjoaa optimaalisen latauksen kaikkien sähköajoneuvojen akkujen jännitteille.
Lanseerasimme vuoden viimeisellä neljänneksellä myös linja-autojen lataukseen tarkoitetut pantograph-ratkaisut, joka vahvistavat tarjoamaamme liikennöitsijät asiakasryhmässä.
Arviomme mukaan DC-latauspisteiden määrä kasvoi Euroopassa yli 50 prosenttia vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Euroopan autonvalmistajien liiton hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan Euroopassa tarvittaisiin jopa 6,8 miljoonaa julkista latauspistettä vuoteen 2030 mennessä, jotta ehdotettu 55 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys liikenteessä saavutettaisiin. Tämä vaatii merkittävää kasvua nykyiseen 0,5 miljoonaan julkiseen latauspisteeseen verrattuna Euroopassa. Pitkän aikavälin kehityssuunta huomioiden emme ennusta, että lyhyen aikavälin muutoksilla, kuten sähköautojen rekisteröintien kasvun hienoisella hidastumisella inflaatiosta ja komponenttipulasta johtuen, tai sähkön hintojen nousulla, olisi merkittävää vaikutusta pikalatausmarkkinaan.
Vuoden aikana asemamme on vahvistunut kaikissa neljässä asiakasryhmässämme: latausoperaattorit ja vähittäiskauppaketjut, liikennöitsijät, ajoneuvovalmistajat sekä jälleenmyyjä- ja asennusverkostot. Rekkojen sähköistymisen odotetaan kehittyvän nopeasti tulevina vuosina, kun keskeiset rekkavalmistajat sähköistävät tarjontaansa nopeasti. Kempower on vahvasti mukana tässä kehityksessä, ja allekirjoitimme viimeisellä neljänneksellä uuden kansainvälisen sopimuksen pohjoismaisen raskaiden rekkojen valmistajan kanssa. Aloitimme myös yhteistyön Einriden kanssa digitaalisen, sähköisen ja autonomisen tavaraliikenteen latauksen kehittämiseksi.
Elektroniikkakomponenttien saatavuus on ollut vuoden aikana haastavaa, mutta hankinta- ja tuotekehitystiimiemme loistavan työn ansiosta olemme onnistuneet hankkimaan vaadittavia komponentteja ja pystyneet varmistamaan asiakastoimituksemme. Olemme vuoden 2022 aikana vahvistaneet asemaamme globaalien toimittajien keskuudessa, jolla varmistamme paremman komponenttien saatavuuden. Lisäksi olemme onnistuneet vähentämään komponenttipulan riskiä dual-sourcing -hankintastrategiamme avulla, lisäämällä resursseja hankintatiimiimme sekä allekirjoittamalla pidempiä sitoumuksia toimittajiemme kanssa. Emme odota materiaali- tai komponenttihinnoilla olevan merkittävää negatiivista vaikutusta kannattavuuteemme vuonna 2023.
Kykymme skaalata nopeasti tuotantokapasiteettia oli merkittävä onnistuminen vuonna 2022. Vuoden 2022 aikana aloitimme tuotannon uudessa tehtaassa ja laajensimme vuonna 2021 avatun tehtaan tuotantoa. Meillä on nyt käytettävissä 14 000 neliömetriä tilaa kahdessa tehtaassa Lahdessa. Vuoden 2022 jälkipuoliskolla aloimme työskennellä kahdessa vuorossa osassa tuotantolinjojamme, jotta voimme edelleen kasvattaa tuotantokapasiteettiamme. Tällä hetkellä arvioimme erilaisia vaihtoehtoja tuotantokapasiteettimme kasvattamiseksi Euroopassa. Jos Kempowerin latausratkaisujen kysynnän kasvu jatkuu, uuden kapasiteetin odotetaan olevan käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä.
Vuonna 2022 päätimme mennä Pohjois-Amerikan markkinoille jo vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunnitelmaan sisältyy Kempowerin oma juridinen yksikkö ja paikallinen latausratkaisujen kokoonpanotehdas. Suunnitelma etenee hyvin, ja olemme perustaneet tytäryhtiön USA:han ja päättäneet tuotantolaitoksemme sijainnin, joka tulee olemaan Pohjois-Carolinassa kuten viestimme katsauskauden jälkeen. Tavoitteemme on tuotannon käynnistäminen Yhdysvalloissa vuoden 2023 jälkipuoliskolla.
Vuosi 2022 oli ensimmäinen kokonainen vuotemme pörssilistattuna yhtiönä ja viides kokonainen toimintavuotemme Kempowerina. Olen erittäin vaikuttunut Kempower -tiimin erinomaisesta suorituksesta ja panoksesta. Heidän ponnistelunsa olivat keskeisiä asiakkaidemme huolenpidossa, kasvumme edistämisessä, kapasiteettimme laajentamisessa ja toimintamme onnistuneessa laajentamisessa Euroopassa. Vuoden kasvuyritys -palkinnon sekä tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon saaminen olivat myös mahtavan tiimityön tulosta.
Visiomme on tarjota maailman halutuimpia pikalatausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Vuonna 2023 jatkamme liiketoimintamme laajentamista sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa ja myyntikumppaneidemme kasvun tukemista muilla alueilla. Olemme valmiita vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin matkallamme. Haluan kiittää asiakkaitamme, toimittajiamme, osakkeenomistajiamme ja sähköautoilijoita menestyksekkäästä vuodesta 2022.
 
Näkymät vuodelle 2023
Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti.  Aikaistettu Pohjois-Amerikan markkinoille meno vuonna 2023 vaikuttaa Kempowerin operatiiviseen liiketulokseen johtuen kustannuksista liittyen rekrytointeihin ja tehtaan perustamiseen. Tavoitteena on, että uusi tuotantokapasiteetti Yhdysvalloissa on käytettävissä vuoden 2023 loppuun mennessä.
Kempower odottaa:

Vuoden 2023 liikevaihto; EUR 180–210 miljoonaa (2022: EUR 104 miljoonaa), olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta
Vuoden 2023 operatiivinen liiketulos; positiivinen, yksinumeroinen operatiivinen liiketulosmarginaali, %

Yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole enää voimassa, ja ne päivitetään pääomamarkkinapäivän yhteydessä huhtikuussa 2023.
 
Kutsu Kempowerin vuoden 2022 tilinpäätöksen webcastiin
Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 15.2.2023 klo 13.00 alkaen. Webcastissa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki, talousjohtaja Jukka Kainulainen, markkinointijohtaja Jussi Vanhanen ja tuotantojohtaja Sanna Otava esittelevät tuloksen ja keskustelevat ajankohtaisista asioista. Tilaisuus ja sen päättävä Q&A-osuus pidetään englanniksi. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä englanniksi että suomeksi tapahtuman chatin kautta. Webcastia voi seurata rekisteröitymättä osoitteessa https://kempower.worksup.com/
 
Esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan myöhemmin Kempowerin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/
 
Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin tinpäätöstiedotteesta, 1.1.2022–31.12.2022. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi
 
Kempower, sijoittajasuhteet:Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempowerjukka.kainulainen@kempower.com  Puh. 029 0021900
Kempower, mediasuhteet:Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempowerpaula.savonen@kempower.comPuh. 0400 343 851
Hyväksytty neuvonantajaAktia Alexander Corporate Finance OyPuh. 050 520 4098
 
Kempower lyhyesti:
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.  Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com

Liitteet

Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf

Kempower_Q4-2022_FI.pdf

Leave a Reply