Kempower 2.0: Updated strategy and financial targets for 2026–2030, with ambition to become a top 3 global provider in DC fast charging

25.5.2026 08:00:02 EEST | Kempower Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Kempower Corporation, Stock Exchange Release, 25 May 2026 at 8.00 EEST
Kempower 2.0: Updated strategy and financial targets for 2026–2030, with ambition to become a top 3 global provider in DC fast charging
Revenue growth target of 15-25% CAGR and operative EBIT margin target of 10-15% by 2030, anchored on a DC fast charging market doubling to over EUR 10 billion.
Kempower today announces an updated strategy – Kempower 2.0 – and new long-term financial targets for 2026-2030. The strategy evolves Kempower from a European hardware-focused player into a balanced global lifecycle leader in DC fast charging, with an ambition to reach a top 3 global position by 2030.
Kempower estimates that the DC fast charging market in Europe, North America and Asia-Pacific (excluding China) will grow from approximately EUR 4.5 billion in 2025 to EUR 10 billion or more by 2030, at a 10-25% CAGR depending on different Battery Electric Vehicle adoption scenarios. Market growth is structurally supported by tightening CO₂ emissions regulations, total cost of ownership advantages over internal combustion vehicles, energy security objectives, and public and private capital availability for charging infrastructure.
New financial targets for 2026–2030:  

Revenue growth: 15-25% CAGR over 2025–2030, in constant currency, range based on different market growth scenarios. Kempower targets above-market revenue growth, and the range reflects Kempower’s target performance across different market scenarios.
Profitability: Operative EBIT margin of 10-15% by 2030, driven by operating leverage, aftermarket mix, productivity and disciplined reinvestment
Dividends: No dividends in the short term. Capital reinvested to compound long-term value

Kempower 2.0: Company’s evolution is based on three strategic shifts

Geographic balance: From Europe-centric (approximately 82% of 2025 revenue) to more balanced, diversified revenues across Europe, North America and Asia-Pacific by 2030
Business model: From one-time hardware sales (aftermarket approximately 5% of 2025 revenue) to a full lifecycle model. Aftermarket and services revenue is expected to grow above Kempower average CAGR, driven by an installed base estimated to expand more than 2.5 times by 2030.
Operating focus: From build-the-platform growth to sustained profitable growth and disciplined execution.

“Kempower 2.0 is a clear, ambitious evolution – building off a strong foundation and propelled by our mission to accelerate the transition to electric mobility. We have built a proven leadership position in DC fast charging with differentiated distributed charging technology, the industry’s strongest combination of hardware-services-software, and a blue-chip customer base. We are in a market that is projected to double by 2030. Our task now is to translate this foundation and potential into sustained profitable growth – by extending our position in Europe, scaling materially in North America and Asia-Pacific, building a recurring lifecycle business on a rapidly growing installed base, and executing with discipline at start-up speed. We are setting targets that are designed to compound shareholder value,” says Bhasker Kaushal, CEO of Kempower.
Capital Markets Day tomorrow 26 May at 14.00 EEST (13.00 CEST)Kempower will host a Capital Markets Day tomorrow, 26 May 2026, starting at 14.00 EEST (13.00 CEST). At the event, Kempower’s management will present and discuss the updated strategy and financial targets more in detail. The event can be followed via a live webcast at https://kempower.events.inderes.com/cmd-2026. 
Kempower’s strategy and financial targets for 2026–2030 are subject to a range of risks and uncertainties. Kempower operates an enterprise risk management framework that identifies, assesses, mitigates and monitors strategic, operational, financial and compliance risks across the business.
Kempower, media relations:Paula Savonen, VP, Marketing & Communications, Kempower paula.savonen@kempower.com   Tel. +358 29 0021900
Kempower, investor relations:Calle Loikkanen, Director, IR and M&A, Kempower calle.loikkanen@kempower.com Tel. +358 40 7041 858
About Kempower:We design and manufacture reliable and user-friendly DC fast-charging solutions for electric vehicles. Our vision is to create the world’s most desired EV charging solutions for everyone, everywhere. Our product development and production are based in Finland and in the U.S., with the majority of our materials and components sourced locally. We focus on all areas of e-mobility, from electric cars, trucks, and buses to machines and marine. Our modular and scalable charging system and world-class software are designed by EV drivers for EV drivers, enabling the best user experience for our customers around the world. Kempower shares are listed on Nasdaq Helsinki Ltd. kempower.com 
Attachments

Download announcement as PDF.pdf

25.5.2026 08:00:02 EEST | Kempower Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Kempower Oyj, pörssitiedote, 25.5.2026 klo 8.00
Kempower 2.0: Päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2026–2030 – tavoitteena nousta maailman kolmen suurimman DC-pikalatausratkaisujen tarjoajan joukkoon
Liikevaihdon keskimääräinen kasvutavoite 15–25 % vuodessa (CAGR) ja 10–15 prosentin operatiivinen EBIT-marginaalitavoite vuoteen 2030 mennessä perustuen arvioon, jonka mukaan DC-pikalatausmarkkina kaksinkertaistuu yli 10 miljardin euron kokoiseksi.
Kempower julkaisee tänään päivitetyn strategiansa – Kempower 2.0 – sekä uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2026–2030. Strategian myötä Kempower kehittyy eurooppalaisesta laitekeskeisestä toimijasta DC-pikalataamisen tasapainoiseksi globaaliksi elinkaarijohtajaksi. Tavoitteena on asemoitua kolmen johtavan markkinatoimijan joukkoon vuoteen 2030 mennessä.
Kempower arvioi DC-pikalatausmarkkinoiden Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella (Kiinaa lukuun ottamatta) kasvavan vuoden 2025 noin 4,5 miljardista eurosta vähintään 10 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Kasvun arvioidaan olevan 10–25 prosenttia keskimääräisellä vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR) riippuen erilaisista täyssähköajoneuvojen käyttöönottoskenaarioista. Markkinoiden rakenteellista kasvua tukevat tiukentuvat hiilidioksidipäästöjä koskevat säännökset, sähköajoneuvojen omistuskustannusten edut polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna, energiaturvallisuustavoitteet sekä julkisen ja yksityisen pääoman saatavuus latausinfrastruktuuriin.
Uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2026–2030:  

Liikevaihdon kasvu: 15–25 prosentin keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) vuosina 2025–2030, kiintein valuuttakurssein. Vaihteluväli perustuu erilaisiin markkinakasvuskenaarioihin. Kempower tavoittelee markkinaa nopeampaa liikevaihdon kasvua, ja vaihteluväli kuvastaa yhtiön tavoiteltua suorituskykyä eri markkinatilanteissa.  
Kannattavuus: Operatiivinen EBIT-marginaali 10–15 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta tukevat operatiivinen vipuvaikutus, jälkimarkkinaliiketoiminnan osuuden kasvu, tuottavuuden parantuminen sekä kurinalainen uudelleensijoittaminen.
Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä. Pääoma sijoitetaan uudelleen pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi.

Kempower 2.0: Yhtiön kehitys perustuu kolmeen strategiseen muutokseen

Maantieteellinen tasapaino: Eurooppa-keskeisestä liiketoiminnasta (noin 82 % vuoden 2025 liikevaihdosta) kohti tasapainoisempaa ja hajautetumpaa liikevaihtoa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian–Tyynenmeren alueiden välillä vuoteen 2030 mennessä.
Liiketoimintamalli: Kertaluonteisesta laitemyynnistä (jälkimarkkinan osuus vuonna 2025 noin 5 % liikevaihdosta) kohti täyttä elinkaariliiketoimintamallia. Jälkimarkkinoiden ja palveluiden liikevaihdon odotetaan kasvavan Kempowerin keskimääräistä vuotuista kasvua (CAGR) nopeammin, mikä johtuu asennuskannan yli 2,5-kertaisesta arvioidusta kasvusta vuoteen 2030 mennessä.
Toiminnan painopiste: Siirtyminen toiminta-alustan rakentamiseen keskittyvästä kasvusta kestävään kannattavaan kasvuun ja kurinalaiseen toteutukseen.

”Kempower 2.0 on selkeä ja kunnianhimoinen kehityssuunta, jolla on vahva perusta ja jota vauhdittaa missiomme nopeuttaa liikenteen sähköistymistä. Olemme rakentaneet vahvan johtoaseman DC-pikalatauksessa erottuvalla hajautetulla latausjärjestelmällä, laitteisto-palvelu-ohjelmistoyhdistelmällä sekä huipputason asiakkailla. Toimimme markkinalla, jonka ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Tehtävämme on nyt muuttaa tämä perusta ja potentiaali kestäväksi kannattavaksi kasvuksi vahvistamalla asemaamme Euroopassa, kasvamalla merkittävästi Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, rakentamalla toistuvaa elinkaariliiketoimintaa nopeasti kasvavalle laitekannalle ja toimimalla kurinalaisesti start-up-vauhdilla. Asetamme tavoitteita, jotka on suunniteltu kasvattamaan omistaja-arvoa”, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Bhasker Kaushal.
Pääomamarkkinapäivä huomenna 26. toukokuuta klo 14.00 EEST (13.00 CEST)Kempower järjestää huomenna 26. toukokuuta 2026 pääomamarkkinapäivän alkaen klo 14.00 EEST (13.00 CEST). Tapahtumassa Kempowerin johto esittelee ja keskustelee tarkemmin päivitetystä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Tapahtumaa voi seurata suorana webcastina osoitteessa https://kempower.events.inderes.com/cmd-2026.
Kempowerin strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin vuosille 2026–2030 liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Kempower soveltaa konserninlaajuista riskienhallintamallia, jonka avulla tunnistetaan, arvioidaan, lievennetään ja seurataan strategisia, operatiivisia, taloudellisia ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä koko liiketoiminnassa.
 
Kempower, media:Paula Savonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kempowerpaula.savonen@kempower.com    Puh. +358 29 0021900
Kempower, sijoittajasuhteet:Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysjärjestelyt, Kempower calle.loikkanen@kempower.com Puh. +358 40 7041 858
Kempower lyhyestiSuunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.  Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com 

Liitteet

Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf

Leave a Reply