Kempower Corporation Half Year Financial Report 2025,
1 January–30 June 2025: Overall solid quarter with strong order growth

24.7.2025 09:30:01 EEST | Kempower Oyj |
Half Year financial report
Kempower Corporation, Stock Exchange Release (Half Year Financial Report), 24 July 2025 at 9:30 am EEST
 
Kempower Corporation Half Year Financial Report 2025,
1 January–30 June 2025: Overall solid quarter with strong order growth
 
April-June 2025 in brief (comparison figures in parenthesis April-June 2024)

Order intake increased by 37% to EUR 74.3 million (EUR 54.1 million)
Revenue increased by 9% to EUR 62.2 million (EUR 57.1 million), 
excluding foreign exchange impact the increase was 10%
Revenue outside the Nordics was 66% (50%) of revenue
Gross profit margin was 50.6% (44.4%)
Operative EBIT increased to EUR -1.7 million (EUR -8.5 million), -2.7% of revenue (-14.9%)
Cash flow from operating activities was EUR 4.0 million (EUR -16.3 million)
Amount of personnel at the end of the period was 829 (907)
Amount of energy charged through Kempower chargers was 161,670 MWh (82,270)

January-June 2025 in brief (comparison figures in parenthesis January-June 2024)

Order intake increased by 35% to EUR 133.7 million (EUR 99.0 million)
Revenue increased by 6% to EUR 105.7 million (EUR 99.7 million),
excluding foreign exchange impact the increase was 7%
Gross profit margin was 50.1% (46.7%)
Operative EBIT increased to EUR -9.0 million (EUR -19.3 million), -8.5% of revenue (-19.3%)
Cash flow from operating activities was EUR -3.5 million (EUR -26.5 million)
Amount of energy charged through Kempower chargers was 314,680 MWh (163,690)

 
 
KEY FIGURES
 

MEUR

Q2/2025

Q2/2024

H1/2025

H1/2024

2024

Order backlog

116.4

101.0

116.4

101.0

95.0

Order intake

74.3

54.1

133.7

99.0

218.3

Revenue

62.2

57.1

105.7

99.7

223.7

Revenue growth, %

9%

-21%

6%

-22%

-21%

Gross profit

31.5

25.4

53.0

46.6

109.0

Gross profit margin, %

50.6%

44.4%

50.1%

46.7%

48.7%

Operating profit/loss (EBIT)

-2.9

-9.5

-10.2

-20.3

-28.8

EBIT margin, %

-4.7%

-16.5%

-9.7%

-20.4%

-12.9%

Operative EBIT

-1.7

-8.5

-9.0

-19.3

-26.4

Operative EBIT margin, %

-2.7%

-14.9%

-8.5%

-19.3%

-11.8%

Profit/loss for the period

-2.7

-7.8

-8.8

-16.6

-23.2

Equity ratio, %

45.0%

52.4%

45.0%

52.4%

49.3%

Cash flow from operating activities

4.0

-16.3

-3.5

-26.5

-23.4

Investments

1.4

6.9

3.2

11.5

18.8

Net debt

-17.4

-30.2

-17.4

-30.2

-23.8

Net cash

43.8

58.9

43.8

58.9

53.1

Items affecting comparability

1.2

1.0

1.2

1.0

2.4

Earnings per share, basic, EUR

-0.05

-0.14

-0.16

-0.30

-0.42

Earnings per share, diluted, EUR

-0.05

-0.14

-0.16

-0.30

-0.42

Headcount end of period

829

907

829

907

786

 
Outlook for 2025 (unchanged)
In 2025, the company aims to return to a growth trajectory as the DC charging market is expected to start recovering in the second half of the year.
 Kempower expects:

2025 revenue is expected to grow between 10% – 30% (revenue 2024: EUR 223.7 million).
2025 operative EBIT is expected to improve significantly from year 2024  (operative EBIT 2024: EUR -26.4 million).


The outlook is based on an estimate that the DC charging point installations continue to grow significantly in our key markets Europe and North America. This is based on a third party market study conducted in the beginning of 2025.
Based on the latest market survey, Kempower estimates DC charging installation CAGR to be approximately 30 percent by 2030. Kempower continues to invest selectively in its growth initiatives including growth in North America, growth in key countries in Europe and developing cutting edge technology. These initiatives enable Kempower strategy execution but weigh on profitability in the short-term.


FINANCIAL TARGETS 

Growth: revenue of EUR 750 million in the medium term (years 2026–2028)
Profitability: operative EBIT margin of 10 percent to 15 percent reached in the medium term (years 2026–2028) and operative EBIT margin of at least 15 percent in the long term
Dividends: No dividends in the short term

 
CEO BHASKER KAUSHAL COMMENTS ON THE Q2/2025 RESULTS: Overall solid quarter with strong order growth
I joined Kempower as CEO on June 2nd, and I’m honored that the Board has entrusted me to lead the company at such an exciting time in its journey. During my first weeks, I have focused on engaging with our teams, customers and key partners to listen and get a deeper understanding of the opportunities and challenges we must navigate together. I am inspired by what our team is building to deliver on our mission to drive the transition to sustainable energy and reduce emissions through innovative, best-in-class EV fast-charging systems and solutions. I am very optimistic about our industry and Kempower’s future. I am pleased to present the quarterly result for the first time as the CEO of Kempower, and I want to thank our around 800 teammates across the world for delivering a strong quarter.
In Q2, revenue grew by 9% and order intake was up 37% compared to last year. Operative EBIT improved by EUR 6.8 million to EUR -1.7 million and operating cash flow for the quarter was positive. Order intake of EUR 74.3 million marks the second highest quarterly order intake in the company’s history. North America had a standout quarter, with an order intake of EUR 17.1 million (up 150% compared to last year) and revenue of EUR 7.7 million (up 31% compared to last year) driven by recent customer wins. 
In the overall EV market, we see a positive trajectory in the structural growth drivers, with new BEV registrations growing in our key markets across Europe and North America by 16% and the number of public fast-charging installations growing by 10% during the first half of the year. While we recognize the sector’s inherent volatility given past cycles, these trends reinforce our confidence in the long-term growth trend and the essential role Kempower plays in enabling it.
We are laser-focused on executing our mission. As we prepare for our next phase of growth, we will concentrate on three imperatives: winning with customers, differentiated technology through innovation, and operational excellence.
First, we win with our customers by providing differentiated, full-lifecycle solutions, delivered by a team and partners that are highly customer-centric. Our recent wins with key customers across different regions and customer segments demonstrate that customers trust and rely on our solutions to deliver high levels of reliability and performance. Allego, a leading European charge point operator, has selected Kempower as one of its preferred partners, with the initial rollout and go-live of fast charging sites in Denmark in Q3 2025. Skycharger, a fast-growing charge point operator in North America, has chosen Kempower’s dynamic, modular fast-charging system for the San Francisco International Airport hub. EV Realty, a US wide fleet operator from California, has also chosen Kempower as their fast-charging system provider.
Second, innovation is rooted in Kempower’s DNA and is reflected in our differentiated solutions across hardware and software. Our latest hardware launch, Kempower MORE, marks a significant step forward in faster, higher capacity charging for both electric vehicles and trucks, further strengthening our position as a front-runner in DC charging technology. This new solution strengthens our technological leadership in satellite charging systems as it has 1.2 MW of power distributed up to 12 Kempower Satellites, making it an ideal fit for large charge point operators and fleets. ChargEye, our EV charging management software platform continues to deliver smarter charging to reduce energy costs and intelligent monitoring for higher uptime. ChargEye is becoming an increasingly important differentiator for our customers, and we have also started to commercialize ChargEye to our North American customers. Kempower’s charging system was recently ranked as the industry’s number one based on uptime, reliability, charging success rate, and user satisfaction by EV charging platform provider Monta.
Third, operational excellence is a cornerstone and a key enabler of our growth and customer satisfaction. During my walks through our Lahti and Durham operations, I have observed first-hand the processes and automation that help drive the highest levels of quality and reliability. Our 98 percent order-to-delivery performance highlights execution discipline and delivery reliability for our customers.  We will continue to invest in and focus as an organization on driving continuous improvement, operational productivity, and supply chain agility.
Through all this, we are delivering impactful outcomes in enabling the transition to sustainable energy and reducing emissions. In Q2, we reached a major milestone of delivering 1 billion kWh of energy to electric vehicles through 26 million EV charging sessions across our global installation base. This translates to an estimated 600,000 tonnes of CO₂ emissions avoided.
In summary, the second quarter was a positive step forward and aligned with our expectations and guidance. We are in a solid position to capitalize on future growth with our new technology, broadened customer base, expanded geographic exposure and improving market conditions. I am excited and look forward to accelerating our impact and delivering lasting value for our customers, employees, shareholders, and the planet.

Bhasker Kaushal,
 CEO
 
Webcast
Webcast for shareholders, analysts and media will take place on Thursday, July 24, 2025, starting at 13.00 EEST. In the webcast, Kempower’s CEO Bhasker Kaushal and CFO Jukka Kainulainen will present the results and discuss current company topics. The event, including the Q&A session, will be held in English. However, participants can ask questions in English and Finnish via the event chat room. Participants will be able to access the event as unregistered users on the webcast platform  https://kempower.events.inderes.com/q2-2025. 
Presentation material and webcast recording will be available later on the company’s website at https://investors.kempower.com/reports-materials/.
This release is a summary of Kempower’s Half Year Financial Report 2025,
1 January–30 June 2025. The full report is enclosed to this release and available at https://investors.kempower.com/reports-materials/ .
 
Kempower, media relations: Paula Savonen, VP, Communications, Kempower paula.savonen@kempower.com    Tel. +358 29 0021900
  
Kempower, investor relations: Jukka Kainulainen, CFO, Kempower jukka.kainulainen@kempower.comTel. +358 29 0021900 
  
About Kempower: We design and manufacture reliable and user-friendly DC fast-charging solutions for electric vehicles. Our vision is to create the world’s most desired EV charging solutions for everyone, everywhere. Our product development and production are based in Finland and in the U.S., with the majority of our materials and components sourced locally. We focus on all areas of e-mobility, from electric cars, trucks, and buses to machines and marine. Our modular and scalable charging system and world-class software are designed by EV drivers for EV drivers, enabling the best user experience for our customers around the world. Kempower is listed on the Nasdaq Helsinki Stock Exchange in Finland. www.kempower.com
 
Attachments

Download announcement as PDF.pdf

2025-EN – H1 2025 Half Year Report.pdf

24.7.2025 09:30:01 EEST | Kempower Oyj |
Puolivuosikatsaus
Kempower Oyj, Pörssitiedote (puolivuosikatsaus), 24.7.2025 klo 9.30
Kempower Oyj Puolivuosikatsaus 2025,
1.1.– 30.6.2025: Vakaa vuosineljännes ja vahva tilausten kasvu
 
Huhtikuu–kesäkuu 2025 lyhyesti: (vertailuluvut suluissa huhtikuu–kesäkuu 2024)

Tilauskertymä kasvoi 37 % 74,3 milj. euroon (54,1 milj. euroa)
Liikevaihto kasvoi 9 % 62,2 milj. euroon (57,1 milj. euroa), 
ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 10 %
Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella oli 66 % (50 %) liikevaihdosta
Myyntikatemarginaali oli 50,6 % (44,4 %)
Operatiivinen liiketulos kasvoi -1,7 milj. euroon (-8,5 milj. euroa), -2,7 % liikevaihdosta (-14,9 %)
Liiketoiminnan rahavirta oli 4,0 milj. euroa (-16,3 milj. euroa)
Henkilöstön lukumäärä oli 829 (907) kauden lopussa
Kempowerin latureilla ladatun sähkön määrä oli 161 670 megawattituntia (82 270)

 
Tammikuu–kesäkuu 2025 lyhyesti: (vertailuluvut suluissa tammikuu–kesäkuu 2024)

Tilauskertymä kasvoi 35 % 133,7 milj. euroon (99,0 milj. euroa)
Liikevaihto kasvoi 6 % 105,7 milj. euroon (99,7 milj. euroa), 
ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 7 %
Myyntikatemarginaali oli 50,1 % (46,7 %)
Operatiivinen liiketulos kasvoi -9,0 milj. euroon (-19,3 milj. euroa), -8,5 % liikevaihdosta (-19,3 %)
Liiketoiminnan rahavirta oli -3,5 milj. euroa (-26,5 milj. euroa)
Kempowerin latureilla ladatun sähkön määrä oli 314 680 megawattituntia (163 690)

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT 

MEUR

Q2/2025

Q2/2024

H1/2025

H1/2024

2024

 
Tilauskanta

116,4

 
101,0      

 
116,4             

 
101,0             

 
95,0         

Tilauskertymä

74,3      

54,1       

133,7             

99,0             

218,3         

Liikevaihto

62,2       

57,1        

105,7             

99,7             

223,7         

Liikevaihdon kasvu, %

9 %

-21 %

6 %

-22 %

-21 %

Myyntikate

31,5       

25,4      

53,0             

46,6             

109,0         

Myyntikatemarginaali, %

50,6 %

44,4 %

50,1 %

46,7 %

48,7 %

Liiketulos

-2,9       

-9,5       

-10,2             

-20,3             

-28,8         

Liiketulosmarginaali, %

-4,7 %

-16,5 %

-9,7 %

-20,4 %

-12,9 %

Operatiivinen liiketulos

-1,7        

-8,5       

-9,0             

-19,3             

-26,4         

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

-2,7 %

-14,9 %

-8,5 %

-19,3 %

-11,8 %

Kauden tulos

-2,7       

-7,8       

-8,8             

-16,6             

-23,2         

Omavaraisuusaste, %

45,0 %

52,4 %

45,0 %

52,4 %

49,3 %

Liiketoiminnan rahavirta

4,0        

-16,3      

-3,5             

-26,5             

-23,4         

Investoinnit

1,4          

6,9        

3,2             

11,5             

18,8         

Nettovelka

-17,4      

-30,2     

-17,4             

-30,2             

-23,8         

Nettorahavarat

43,8      

58,9      

43,8             

58,9             

53,1         

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

1,2          

1,0          

1,2             

1,0             

2,4         

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

-0,05    

-0,14      

-0,16             

-0,30             

-0,42         

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

-0,05    

-0,14      

-0,16             

-0,30             

-0,42         

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

829       

907       

829             

907             

786         

 
Ohjeistus vuodelle 2025 (muuttumaton)
Vuonna 2025 yhtiö pyrkii palaamaan kasvu-uralle, kun DC-latausmarkkinoiden odotetaan alkavan elpyä vuoden toisella vuosipuoliskolla.
Kempower odottaa:

Vuoden 2025 liikevaihdon odotetaan kasvavan 10 % – 30 % (liikevaihto 2024: 223,7 miljoonaa euroa).
Vuoden 2025 operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan merkittävästi vuodesta 2024 (operatiivinen liiketulos 2024: -26,4 miljoonaa euroa).


Näkymät perustuvat arvioon, että DC-latauspisteiden asennukset jatkavat merkittävää kasvua keskeisillä markkinoillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä perustuu vuoden 2025 alussa tehtyyn kolmannen osapuolen markkinatutkimukseen.
Viimeisimmän markkinatutkimuksen perusteella Kempower arvioi DC-latausasennusten CAGR:n olevan noin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kempower jatkaa valikoivasti investointeja kasvuhankkeisiinsa, kuten kasvuun Pohjois-Amerikassa, kasvuun keskeisissä maissa Euroopassa ja huipputeknologian kehittämiseen. Nämä hankkeet mahdollistavat Kempowerin strategian toteuttamisen, mutta heikentävät kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.
Taloudelliset tavoitteet

Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä 
(vuodet 2026–2028)
Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä
Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä

 
TOIMITUSJOHTAJA BHASKER KAUSHAL KOMMENTOI Q2/2025 TULOSTA: Vakaa vuosineljännes ja vahva tilausten kasvu
Aloitin Kempowerin toimitusjohtajana 2. kesäkuuta, ja olen otettu hallituksen osoittamasta luottamuksesta saada johtaa yhtiötä näin jännittävässä vaiheessa sen kehityspolkua. Ensimmäisten viikkojeni aikana olen keskittynyt tapaamaan tiimejämme, asiakkaitamme ja keskeisiä kumppaneitamme kuunnellakseni ja ymmärtääkseni paremmin niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joiden keskellä meidän on yhdessä navigoitava. Olen vaikuttunut siitä, mitä tiimimme on luonut toteuttaakseen missiotamme: edistää vihreää siirtymää ja vähentää päästöjä innovatiivisten, huippuluokan sähköajoneuvojen pikalatausratkaisujen avulla. Olen erittäin optimistinen toimialamme ja Kempowerin tulevaisuuden suhteen. Minulla on ilo esitellä osavuosikatsaus ensimmäistä kertaa Kempowerin toimitusjohtajana, ja haluan kiittää vahvasta vuosineljänneksestä maailmanlaajuista noin 800 hengen tiimiämme.
Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 9 % ja tilauskertymä 37 % viime vuoteen verrattuna. Operatiivinen liikevoitto parani 6,8 miljoonalla eurolla -1,7 miljoonaan euroon ja vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen. 74,3 miljoonan euron tilauskertymä on yhtiön historian toiseksi korkein. Pohjois-Amerikalle toinen vuosineljännes oli loistava. Tilauskertymä oli 17,1 miljoonaa euroa (kasvua 150 % viime vuoteen verrattuna) ja liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa (kasvua 31 % viime vuoteen verrattuna), mitä tukivat viimeaikaiset voitetut asiakkuudet.
Näemme myönteistä kehitystä sähköajoneuvomarkkinoilla rakenteellisissa kasvutekijöissä: vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla uusien täyssähköajoneuvojen rekisteröinnit kasvoivat päämarkkinoillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 16 %, ja julkisten pikalatausasennusten määrä kasvoi 10 %. Vaikka tunnistamme toimialan luontaisen syklisyyden, nämä trendit vahvistavat luottamustamme pitkän aikavälin kasvuun sekä Kempowerin keskeiseen rooliin sen mahdollistajana.
Fokuksemme on täysin missiomme toteuttamisessa. Valmistautuessamme seuraavaan kasvuvaiheeseen keskitymme kolmeen painopisteeseen: voittamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa, innovoinnin kautta kehittyvään erottautuvaan teknologiaan, sekä operatiiviseen kyvykkyyteen.
Ensimmäiseksi: voitamme asiakkaidemme luottamuksen tarjoamalla erottautuvia, koko elinkaaren kattavia ratkaisuja, jotka toimitetaan asiakaskeskeisen tiimin ja kumppaneiden toimesta. Viimeaikaiset onnistumisemme avainasiakkaiden kanssa eri markkinoilla ja asiakassegmenteissä osoittavat, että asiakkaat luottavat ratkaisuihimme ja niiden kykyyn tarjota korkean tason toimintavarmuutta ja suorituskykyä. Allego, johtava eurooppalainen latauspisteoperaattori, on valinnut Kempowerin yhdeksi ensisijaisista toimittajistaan, ja ensimmäiset pikalatausasemat otetaan käyttöön Tanskassa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Skycharger, nopeasti kasvava latausoperaattori Pohjois-Amerikassa, on valinnut Kempowerin dynaamisen ja modulaarisen pikalatausjärjestelmän San Franciscon kansainvälisellä lentokentällä sijaitsevaan latauskeskukseen. EV Realty, koko Yhdysvaltojen alueella toimiva kalifornialainen raskaan kaluston latausoperaattori, on niin ikään valinnut Kempowerin pikalatausjärjestelmätoimittajakseen.
Toiseksi: innovointi on vahvasti Kempowerin DNA:ssa ja näkyy erottuvissa laite- ja ohjelmistoratkaisuissamme. Viimeisin lanseerauksemme, Kempower MORE, on merkittävä askel eteenpäin sekä sähköajoneuvojen että kuorma-autojen nopeammassa ja suuremman kapasiteetin latauksessa ja vahvistaa entisestään asemaamme DC-latausteknologian edelläkävijänä. Päivitetty latausratkaisumme vahvistaa teknologista johtajuuttamme satelliittilatausjärjestelmissä tarjoten 1,2 MW:n lataustehon jopa 12 latauspisteelle, mikä tekee siitä ihanteellisen latausoperaattoreille, jotka haluavat tarjota nopeaa latausta sekä sähköhenkilöautoille että sähkökuorma-autoille. ChargEye, sähköajoneuvojen lataushallintajärjestelmä, tarjoaa älykkäämpää latausta energiakustannusten vähentämiseksi, sekä tarkempaa latauksen hallintaa käyttöasteen parantamiseksi. ChargEyesta on tulossa yhä tärkeämpi erottautumistekijä asiakkaillemme, ja olemme aloittaneet sen kaupallistamisen myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Sähköajoneuvojen latausalustatoimittaja Monta on äskettäin arvioinut Kempowerin latausjärjestelmän alan parhaaksi käyttöasteen, toimintavarmuuden, latauksen onnistumisprosentin ja käyttäjätyytyväisyyden perusteella.
Kolmanneksi: toiminnan kehittäminen on keskeinen mahdollistaja kasvullemme ja asiakastyytyväisyydelle. Vieraillessani Lahden ja Durhamin tuotantolaitoksissamme olen nähnyt, kuinka käyttämämme prosessit ja automaatio auttavat varmistamaan korkean laadun ja toimintavarmuuden. Meidän 98 prosentin onnistumisasteemme tilauksesta toimitukseen korostaa toimintamme kurinalaisuutta ja toimitusvarmuutta asiakkaillemme. Jatkamme investointeja ja panostamme toimintamme jatkuvaan parantamiseen, operatiiviseen tuottavuuteen ja toimitusketjun ketteryyteen.
Kaiken edellä mainitun kautta tuotamme konkreettisia tuloksia, jotka vauhdittavat kestävään energiaan siirtymistä ja päästöjen vähentämistä. Toisella vuosineljänneksellä saavutimme merkittävän virstanpylvään: olemme toimittaneet sähköajoneuvoille yhteensä 1 miljardin kilowattitunnin verran energiaa ja latureillamme on maailmanlaajuisesti kertynyt 26 miljoonaa latauskertaa. Tämä vastaa arviolta 600 000 tonnin CO₂-päästöjen välttämistä.
Kaiken kaikkiaan toinen vuosineljännes oli positiivinen askel eteenpäin ja linjassa odotustemme ja ohjeistuksemme kanssa. Olemme hyvässä asemassa ja pystymme hyödyntämään tulevaa kasvua uuden teknologiamme, laajentuneen asiakaskuntamme, kasvaneen maantieteellisen läsnäolomme sekä paranevien markkinaolosuhteiden ansiosta. Odotan innolla kestävän muutoksen vauhdittamista ja kestävän lisäarvon tuottamista asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja koko planeetalle.

Bhasker Kaushal,
toimitusjohtaja
 
Webcast
Webcast osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 24.7.2025 klo 13.00. Webcastissa Kempowerin toimitusjohtaja Bhasker Kaushal ja talousjohtaja Jukka Kainulainen esittelevät tuloksen ja keskustelevat yhtiön ajankohtaisista asioista. Tilaisuus ja sen päättävä Q&A-osuus pidetään englanniksi. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä englanniksi että suomeksi tapahtuman chatin kautta. Webcastia voi seurata rekisteröitymättä osoitteessa     https://kempower.events.inderes.com/q2-2025. 
Esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan myöhemmin Kempowerin verkkosivuilla osoitteessa    https://investors.kempower.com/fi/raportit-ja-esitykset/ 
Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin Puolivuosikatsauksesta 2025,
1.1.– 30.6.2025. Koko katsaus on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi/raportit-ja-esitykset/.
 
Kempower, mediasuhteet:Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempowerpaula.savonen@kempower.com  Puh. 029 0021900
 
Kempower, sijoittajasuhteet:Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempowerjukka.kainulainen@kempower.com  Puh. 029 0021900
 
Kempower lyhyesti:Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.  Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. www.kempower.com
 
Liitteet

Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf

2025-FI – H1 2025 Puolivuosikatsaus.pdf

Leave a Reply